<< Kliknij żeby wyświetlić spis treści >> Nawigacja: Wersje z roku 2017 > Wersja 10.04.0 (2017.02.17) |
(Tylko ProLider)
Ewidencje VAT
•Obsługa dodatkowego typu dokumentu ZW - zakup faktura wewnętrzna.
•Wczytywanie danych ewidencji zakupów z plików epp (Subiekt GT).
Kasa
•Wczytywanie pozycji raportu z plików epp (Subiekt GT).
•Wczytywanie pozycji raportu z plików XML (ProLider).
Zakupy
•Usunięcie kontroli unikalności numerów dokumentu zakupu danego kontrahenta (i danego typu ) na poziomie bazy danych.
Wprowadzenie programowej kontroli sterowanej parametrem.
( Plik -> Ustawienia -> Bieżąca baza danych zakładka S8. Zakupy parametr Kontrola unikalności numeru dla danego typu dokumentu i kontrahenta )
Domyślnie parametr przyjmuje wartość wymuszanie unikalności, co powoduje,że nie jest możliwe wielokrotne wprowadzenie dokumentu zakupu o tym samym numerze i typie dla danego kontrahenta.
•Rozjaśnienie koloru tła dla niezrealizowanych zamówień zakupu / sprzedaży.
Rozrachunki
•Możliwość wystawiania noty księgowej na w imieniu wystawcy innego niż firma związana z zestawem danych.
Krok 1
Wprowadzenie w wykazie kontrahentów specjalnego kontrahenta, który będzie pełnił rolę wystawcy noty księgowej.
Krok 2
Ustawienie parametrów określających domyślnego wystawcę noty księgowej :
- wskazanie, że na nocie księgowej, jako dane wystawcy zostaną podane dane kontrahenta,
- podanie symbolu kontrahenta występującego w roli wystawcy noty księgowej.
Krok 3
Przy wystawianiu noty księgowej program, w zależności od ustawienia parametru ( patrz : Krok 2 ) przyjmie domyślnie, że dane wystawcy mają
być pobrane z danych firmy lub z danych kontrahenta zdefiniowanego w roli wystawcy. Użytkownik może zmienić źródło danych wystawcy w trakcie wystawiania noty.
Sprzedaż
•Możliwość wprowadzenia symbolu odbiorcy w zamówieniu sprzedaży. Przenoszenie odbiorcy z zamówienia przy tworzeniu faktur.
Jeżeli na karcie zamówienia został podany symbol odbiorcy i jest on inny niż symbol zamawiającego to :
- dane odbiorcy są umieszczane na wydruku zamówienia,
- przy generowaniu faktur na podstawie zamówień symbol odbiorcy jest przenoszony do tworzonego dokumentu sprzedaży.
System
•Modyfikacja struktury bazy danych - dostosowanie do zmian w programie.