Wersja 10.04.0 (2017.02.17)

<< Kliknij żeby wyświetlić spis treści >>

Nawigacja:  Wersje z roku 2017 >

Wersja 10.04.0 (2017.02.17)

(Tylko ProLider)

 

Ewidencje VAT

Obsługa dodatkowego typu dokumentu ZW - zakup faktura wewnętrzna.

Wczytywanie danych ewidencji zakupów z plików epp  (Subiekt GT).

 

Kasa

Wczytywanie pozycji raportu z plików epp  (Subiekt GT).

Wczytywanie pozycji raportu z plików XML  (ProLider).

 

Zakupy

Usunięcie kontroli unikalności numerów dokumentu zakupu danego kontrahenta (i danego typu ) na poziomie bazy danych.
Wprowadzenie programowej kontroli sterowanej parametrem.
( Plik -> Ustawienia -> Bieżąca baza danych zakładka S8. Zakupy parametr Kontrola unikalności numeru dla danego typu dokumentu i kontrahenta )
 
Domyślnie parametr przyjmuje wartość wymuszanie unikalności, co powoduje,że nie jest możliwe wielokrotne wprowadzenie dokumentu zakupu o tym samym numerze i typie dla danego kontrahenta.
 
clip0265
 

Rozjaśnienie koloru tła dla niezrealizowanych zamówień zakupu / sprzedaży.

 

 

Rozrachunki

Możliwość wystawiania noty księgowej na w imieniu wystawcy innego niż firma związana z zestawem danych.
 
Krok 1
Wprowadzenie w wykazie kontrahentów specjalnego kontrahenta, który będzie pełnił rolę wystawcy noty księgowej.
clip0059
Krok 2
Ustawienie parametrów określających domyślnego wystawcę noty księgowej :
- wskazanie, że na nocie księgowej, jako dane wystawcy zostaną podane dane kontrahenta,
- podanie symbolu kontrahenta występującego w roli wystawcy noty księgowej.
 
clip0262
 
Krok 3
Przy wystawianiu noty księgowej program, w zależności od ustawienia parametru ( patrz : Krok 2 ) przyjmie domyślnie, że dane wystawcy mają
być pobrane z danych firmy lub z danych kontrahenta zdefiniowanego w roli wystawcy. Użytkownik może zmienić źródło danych wystawcy w trakcie wystawiania noty.
 
clip0263

 

Sprzedaż

Możliwość wprowadzenia symbolu odbiorcy w zamówieniu sprzedaży. Przenoszenie odbiorcy z zamówienia przy tworzeniu faktur.

 
clip0264
Jeżeli na karcie zamówienia został podany symbol odbiorcy i jest on inny niż symbol zamawiającego to :
- dane odbiorcy są umieszczane na wydruku zamówienia,
- przy generowaniu faktur na podstawie zamówień symbol odbiorcy jest przenoszony do tworzonego dokumentu sprzedaży.
 

 

System

Modyfikacja struktury bazy danych - dostosowanie do zmian w programie.